河南民航發(fā)展投資有限公司:
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定,我廳決定派出審計組,自2019年3月15日起,對你公司及所屬控股公司2016年以來運營情況進行專項審計調(diào)查,必要時將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計調(diào)查有關(guān)單位。請予以配合,并提供有關(guān)資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。
審計組組 長:吳曉春
審計組副組長:張建華
審計組成 員:王瀚洋(主審) 王俊杰 潘曉瑞 肖文靜 鄒慧旭
附件:1.審計“四嚴禁”工作要求
2.審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律
3.審計調(diào)查所需資料清單
河南省審計廳
2019年3月8日
附件1
審計“四嚴禁”工作要求
一、嚴禁違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,不嚴格執(zhí)行請示報告制度。
二、嚴禁違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神。
三、嚴禁泄露審計工作秘密。
四、嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。
違反上述工作要求的,嚴格按照規(guī)定追究責(zé)任。
附件2
審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律
一、不準(zhǔn)由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費用。
二、不準(zhǔn)接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金,或未經(jīng)批準(zhǔn)通過授課等方式獲取報酬。
三、不準(zhǔn)參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。
四、不準(zhǔn)利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。
五、不準(zhǔn)利用審計職權(quán)干預(yù)被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。
六、不準(zhǔn)向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。
七、不準(zhǔn)接受被審計單位和個人的請托干預(yù)審計工作。
八、不準(zhǔn)向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關(guān)的要求。
對于違反上述紀(jì)律者,視情節(jié)輕重作出處理;對負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的,予以追究。
舉報電話:0371-65648308
附件3
審計調(diào)查所需資料清單
一、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工、控股企業(yè)情況。
二、企業(yè)財務(wù)會計資料、統(tǒng)計資料及經(jīng)濟活動分析相關(guān)資料。
三、企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營計劃。
四、企業(yè)運營、債務(wù)情況報告。
五、接受有關(guān)檢查、審計的相關(guān)資料和整改情況。
六、審計組認為需要提供的與審計調(diào)查事項有關(guān)的其他資料。
以上資料包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),請于審計調(diào)查進點前準(zhǔn)備就緒。